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全年經(jīng)營(yíng)分析精選(九篇)

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全年經(jīng)營(yíng)分析

第1篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

【關(guān)鍵詞】套餐式;護(hù)理;老年性精神障礙病人

【中圖分類號(hào)】R473.74【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A文章編號(hào):1004-7484(2012)-05-0912-02我國(guó)為發(fā)展中國(guó)家,60歲及60歲以上者為老年人[1]。國(guó)務(wù)院新聞辦頒布2010第六次全國(guó)人口普查結(jié)果顯示,60歲及以上人口占13.26%,比2000年人口普查上升2.93個(gè)百分點(diǎn),其中65歲及以上人口占8.87%,比2000年人口普查上升1.91個(gè)百分點(diǎn),這說(shuō)明我國(guó)老齡化進(jìn)程加快。各地老年人健康普查表明[2]:無(wú)重要臟器疾病的所謂健康老年人僅占老年人的20%-25%。在我院住院治療的精神障礙患者中,老年人占16.98%。從廣義上講,老年性精神障礙是指老年期(60歲以上)可以見(jiàn)到的各類精神疾病的總稱[3]。其特點(diǎn)是:①老年病人由于生理方面的改變,常存在老年人特有的一些疾病,如動(dòng)脈硬化、肺氣腫等,生活自理多有困難。②在精神疾病過(guò)程中,易并發(fā)與原發(fā)病無(wú)關(guān)的疾病,如泌尿系感染、骨折等。③老年病人多無(wú)積極求治的要求,更難同醫(yī)護(hù)人員配合,且性格也多有改變,因此檢查、治療和護(hù)理工作比較困難。④老年病人的軀體疾病可使臨床癥狀復(fù)雜化而掩蓋精神癥狀。⑤老年病人在興奮躁動(dòng)后,易發(fā)生衰竭,情緒抑郁時(shí)常會(huì)自殺等,導(dǎo)致護(hù)理工作更為復(fù)雜,因此,老年患者已成為精神科病房的一大難點(diǎn),為此,我們制定了全程個(gè)性化套餐式護(hù)理方案,現(xiàn)將實(shí)踐結(jié)果報(bào)告如下:1.對(duì)象與方法

1.1對(duì)象:選取2011年1月至2011年12月在我院住院治療的老年期精神障礙病人為入組對(duì)象,入組標(biāo)準(zhǔn):①年齡在60歲以上;②符合CCMD-3精神障礙診斷標(biāo)準(zhǔn);③自愿參加該研究并簽署知情同意書。排除標(biāo)準(zhǔn):①嚴(yán)重意識(shí)障礙病人;②嚴(yán)重器質(zhì)性疾病,如腦出血、腦血栓、嚴(yán)重的冠心病、肝腎功能損害嚴(yán)重等;③患者及家屬不愿意合作者。將符合納入標(biāo)準(zhǔn)的106例病人隨機(jī)分為2個(gè)組,研究組54例,對(duì)照組52例。兩組病人在年齡、性別、婚姻、職業(yè)、文化程度、病程、住院次數(shù)、NOSIE量表評(píng)分、用藥等方面的差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2方法:

1.2.1護(hù)理方法:采用對(duì)照研究對(duì)照組按照常規(guī)護(hù)理方案進(jìn)行護(hù)理評(píng)估,確定護(hù)理診斷、護(hù)理計(jì)劃時(shí)間、內(nèi)容、程序不做統(tǒng)一規(guī)定。

研究組按照老年性精神障礙全程個(gè)性化套餐式護(hù)理表進(jìn)行護(hù)理,此表是依據(jù)個(gè)性化理論、護(hù)理問(wèn)題及治療方案設(shè)置全程套餐式計(jì)劃表:以時(shí)間為橫軸,以護(hù)理項(xiàng)目為縱軸,設(shè)定計(jì)劃圖表,表后附有各護(hù)理項(xiàng)目護(hù)理程序??v軸護(hù)理項(xiàng)目包括:入院宣教及出院計(jì)劃、護(hù)理檢查、輔助檢查護(hù)理、藥物治療護(hù)理、心理護(hù)理、康復(fù)護(hù)理、基本護(hù)理問(wèn)題、個(gè)性化護(hù)理問(wèn)題、變異記錄、效果評(píng)價(jià)、首優(yōu)護(hù)理問(wèn)題。橫軸為住院時(shí)間,預(yù)計(jì)為90天,分為4個(gè)階段:第一階段為確診階段(住院第1-3天),第二階段急性期系統(tǒng)治療階段(住院第4-14天),第三階段緩解期系統(tǒng)治療階段(住院第15-40天),第四階段,康復(fù)治療階段(住院第41-90天)。

1.2.2評(píng)定工具:①護(hù)士用住院病人觀察量表(NOSIE),采用30項(xiàng)版本,所有條目按0-4分的5級(jí)分法計(jì)分。量表共包含7個(gè)因子,分別為社會(huì)能力、社會(huì)興趣、個(gè)人衛(wèi)生、激惹、精神病遲滯和抑郁,前3項(xiàng)相加為總積極因素分,后4項(xiàng)相加為總消極因素分,病情總估計(jì);128+總積極因素分-總消極因素分。開始研究之前對(duì)評(píng)定人員進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)和量表使用結(jié)果一致性測(cè)定,kappa系數(shù)為0.88。②自編病人滿意度調(diào)查表,共有14個(gè)項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目分5個(gè)等級(jí),分?jǐn)?shù)從4到0,分別代表非常滿意、較滿意、滿意、不滿意、非常不滿意。最后有一個(gè)開放性回答問(wèn)題,請(qǐng)調(diào)查對(duì)象具體描述。20例病人7天后復(fù)測(cè),重測(cè)信度系數(shù)為0.86,說(shuō)明具有較高的穩(wěn)定性。

1.2.3評(píng)定方法:全部病人于入組時(shí)、入組6周、入組12周用NOSIE量表測(cè)評(píng),評(píng)價(jià)病人病情恢復(fù)程度。出院時(shí),請(qǐng)病人或家屬填寫住院病人滿意度調(diào)查表,調(diào)查病人滿意度,所有數(shù)據(jù)均采用SPSS10.0進(jìn)行t檢驗(yàn)。2.結(jié)果

2.1兩組病人入組6周、12周評(píng)分結(jié)果,具體數(shù)據(jù),(見(jiàn)表1)。

第2篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預(yù)算表格**份)

二、20XX年全年的資金計(jì)劃。在全年預(yù)算的基礎(chǔ)上,對(duì)20XX年全年的資金收支情況進(jìn)行預(yù)測(cè),做出20XX年的資金計(jì)劃,為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計(jì)劃表格**份)

注:公司目前暫時(shí)不考慮現(xiàn)金流量的問(wèn)題。

三、對(duì)所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)。要求財(cái)務(wù)部組織對(duì)公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤點(diǎn),并與20XX年的年終全面盤點(diǎn)進(jìn)行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。

規(guī)定完成日期:20XX年1月5日前。

四、對(duì)20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結(jié)分析。

1.對(duì)公司20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié):包括收入、客流、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負(fù)債的增減變動(dòng)等;(附表格**份)

2.與20XX年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對(duì)比分析總結(jié);(附表格**份)

3.對(duì)20XX年的任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)。(附表格**份)

規(guī)定完成日期:20XX年1月15日前。

五、做全年的工作總結(jié)報(bào)告。要求所有從事財(cái)務(wù)工作的人員,從經(jīng)理到庫(kù)管員都要做一個(gè)全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期:20XX年1月15日前。

第3篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

部科站室主任按照所承擔(dān)職責(zé)的履行情況,依據(jù)《工作月報(bào)》和《考核月報(bào)》內(nèi)容總結(jié)全年工作.側(cè)重本部科站室工作的主要績(jī)效,突出的員工事跡,存在的主要問(wèn)題等.12月10日前完成并報(bào)院長(zhǎng).在醫(yī)院專題研討會(huì)議上交流匯報(bào).

各科室業(yè)務(wù)主任,護(hù)士長(zhǎng)依據(jù)《月度工作小結(jié)》內(nèi)容總結(jié)全年工作.側(cè)重總結(jié)所承擔(dān)職責(zé)的履行情況,工作的主要績(jī)效,突出員工的事跡,在管理上存在的主要問(wèn)題等.12月5日前完成并報(bào)所屬部科站主任;科室護(hù)士長(zhǎng)總結(jié)同時(shí)報(bào)醫(yī)院護(hù)理辦一份.在專題研討會(huì)議上交流匯報(bào).

全體員工總結(jié)個(gè)人全年工作,同時(shí)制訂2006年度個(gè)人職業(yè)發(fā)展計(jì)劃.總結(jié)注重工作績(jī)效,思想認(rèn)識(shí),工作缺陷,尤其總結(jié)今年個(gè)人職業(yè)發(fā)展計(jì)劃的執(zhí)行情況.醫(yī)療科所屬內(nèi)科醫(yī)護(hù)人員結(jié)合三級(jí)醫(yī)師,護(hù)師職責(zé)履行情況加以總結(jié).個(gè)人總結(jié)11月20日以前完成.各部科業(yè)務(wù)主任,護(hù)士長(zhǎng)簽署評(píng)價(jià)意見(jiàn),11月底報(bào)部科站主任.

各部科站主任簽署對(duì)所屬科室業(yè)務(wù)主任和護(hù)士長(zhǎng)在業(yè)務(wù),管理,溝通三方面能力的評(píng)價(jià)意見(jiàn),于12月10日前報(bào)院長(zhǎng)處;主持召開員工年終工作交流會(huì)議和核心組會(huì)議,匯總本部科站人員全年工作評(píng)議并簽署考評(píng)意見(jiàn),12月15日前報(bào)經(jīng)保部,為年終先進(jìn)工作者評(píng)比做準(zhǔn)備.

經(jīng)營(yíng)保障部依據(jù)《醫(yī)院月度綜合考核情況通報(bào)》匯總?cè)喝陚€(gè)人考評(píng)情況.按照獎(jiǎng)勵(lì)和處罰加減百分辦法,以各部科員工高低分排序.12月10日前完成.為年終先進(jìn)工作者評(píng)比做準(zhǔn)備.依據(jù)全院每月工作總結(jié),做好2005年醫(yī)院工作總結(jié),12月20日前完成.在2006年工作會(huì)議上匯報(bào).

醫(yī)療社區(qū)部主持總結(jié)醫(yī)療業(yè)務(wù)及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)開展,病友協(xié)會(huì),殘疾人康復(fù),計(jì)免防疫及疫苗注射全年工作和開展情況,對(duì)外出培訓(xùn),進(jìn)修情況加以匯總分析;質(zhì)控辦主持總結(jié)質(zhì)量控制,風(fēng)險(xiǎn)管理,臨床路徑,投訴處理等工作情況;護(hù)理辦主持總結(jié)規(guī)范護(hù)理,培訓(xùn)和繼續(xù)教育,院感管理情況,對(duì)陪護(hù)管理制定并實(shí)施改進(jìn)加強(qiáng)措施.12月10日前分別報(bào)主管院長(zhǎng).

經(jīng)營(yíng)保障部主持匯總財(cái)務(wù),投資,員工福利,職業(yè)培訓(xùn),讀書活動(dòng),后勤保障等情況,側(cè)重全年及2006年各項(xiàng)變動(dòng)成本分析;醫(yī)保辦總結(jié)分析醫(yī)保管理的主要難點(diǎn),對(duì)全年多次違反醫(yī)保規(guī)定的員工進(jìn)行匯總分析;微機(jī)辦總結(jié)評(píng)價(jià)各工作站運(yùn)行情況,對(duì)計(jì)算機(jī)操作的員工進(jìn)行能力分析評(píng)估.12月10日前報(bào)總會(huì)計(jì)師.

2006年的工作研討和部署

召開院領(lǐng)導(dǎo)和部科站室主任專題會(huì)議.分析明年社會(huì)及改革進(jìn)展,國(guó)家和上級(jí)政策變化,醫(yī)療市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì),我院發(fā)展應(yīng)對(duì)策略.重點(diǎn)學(xué)習(xí)我院內(nèi)參資料《梁萬(wàn)年—建立以顧客滿意為導(dǎo)向的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)》和《醫(yī)生收入的市場(chǎng)化是醫(yī)療改革當(dāng)前急務(wù)》兩篇文章,回顧我院幾年來(lái)經(jīng)營(yíng)管理的理念和做法,遵循我院追求卓越理念和保證我院的持續(xù)發(fā)展,針對(duì)2005年工作的缺陷,思考研討確定2006年醫(yī)院工作要點(diǎn),綜合工作目標(biāo)和具體辦法.年底之前結(jié)束.

各部科站主任主持,召開各部科站員工會(huì)議.集中學(xué)習(xí)我院內(nèi)參資料《梁萬(wàn)年—建立以顧客滿意為導(dǎo)向的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)》文章,回顧我院幾年來(lái)經(jīng)營(yíng)管理的理念和做法,遵循我院追求卓越理念和保證我院的持續(xù)發(fā)展,針對(duì)本科室2005年工作的缺陷,思考研討確定2006年科室工作加強(qiáng)改進(jìn)的措施.12月25日前結(jié)束.

召開院領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)議.調(diào)整和確定《2006年組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和部科站室主任,業(yè)務(wù)主任,護(hù)士長(zhǎng)任職》和《職能管理組織和人員名單,主要職責(zé)及考核辦法》等事項(xiàng).年底之前完成.

按照2005年各職能部室業(yè)務(wù)分工和職責(zé),各職能部室分別提出醫(yī)療社區(qū)衛(wèi)生工作,質(zhì)量控制工作,護(hù)理工作,經(jīng)營(yíng)后勤保障工作,計(jì)算機(jī)管理工作,醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作的2006年度工作安排,報(bào)主管院長(zhǎng),總會(huì)計(jì)師審定,12月底完成.

按照醫(yī)療社區(qū),經(jīng)營(yíng)保障兩大系統(tǒng)工作內(nèi)容,主管院領(lǐng)導(dǎo),總會(huì)計(jì)師主持,部主任參加,召開各項(xiàng)工作專題研討會(huì)議.制定2006年度精神文明建設(shè),社區(qū)衛(wèi)生服務(wù),健康教育,慢病防治,殘疾人康復(fù),繼續(xù)教育,院感管理,質(zhì)控活動(dòng),病友協(xié)會(huì),職業(yè)培訓(xùn)和讀書活動(dòng),財(cái)務(wù)監(jiān)查,物資采購(gòu),物價(jià)管理,治安消防等系列工作安排.2006年年初工作會(huì)議之前完成.

總會(huì)計(jì)師主持,對(duì)成本核算科室的經(jīng)營(yíng)情況,費(fèi)用提留及核算辦法評(píng)估分析,制定《2006年各部科站成本核算辦法》,修訂《2006年財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)費(fèi)用控制辦法》,確定《2006年各部科站崗位獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)及考核發(fā)放辦法》.12月底完成.

第4篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

一、制定財(cái)務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制,明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求,強(qiáng)化了各崗位人員的責(zé)任感,加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時(shí)促進(jìn)了xxx單位財(cái)務(wù)各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。

二、作為非盈利部門,財(cái)務(wù)部在合理控制成本(費(fèi)用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé)。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財(cái)務(wù)管理暫行規(guī)定》,認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入,到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳;從資金計(jì)劃的安排,到結(jié)算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行xxx單位會(huì)計(jì)制度,實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

四、對(duì)xxx單位各單位、部門的收入和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析經(jīng)營(yíng)狀況。統(tǒng)計(jì)如下(統(tǒng)計(jì)時(shí)間為:XX年1月至5月):

xxx單位完成經(jīng)營(yíng)收入426萬(wàn)元,比去年同期的503萬(wàn)元減少77萬(wàn)元,XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是1400萬(wàn),未完成的金額為974萬(wàn)元,完成率僅為30.4%。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)情況如下,市場(chǎng)部電視收視費(fèi)收入164.62萬(wàn)元,比去年同期的134.77萬(wàn)元增加29.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.15%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的26.34%;廣告收入160.77萬(wàn)元,比去年同期的177.65萬(wàn)元減少16.88萬(wàn)元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的32.15%;外接工程和工料費(fèi)收入68.34萬(wàn)元,比去年同期的67.55萬(wàn)元增加0.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.17%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓(xùn)xxx單位和影劇院)收入17.36萬(wàn)元,比去年同期的19.71萬(wàn)元減少2.35萬(wàn)元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的21.7%;

下半年,為實(shí)現(xiàn)xxx單位各單位的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財(cái)務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作:

1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員(本文章來(lái)源于“”!)的業(yè)務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷能力。

第5篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

一、基本情況

據(jù)調(diào)查,351戶農(nóng)民家庭,勞動(dòng)力883人,總耕地面積2613.8畝,預(yù)計(jì)總播種面積4081.9畝,其中:糧食播種面積3447.5畝;每位勞動(dòng)力承擔(dān)耕作面積4.62畝,較上年3.55畝增加了1.07畝;復(fù)種指數(shù)由上年的1.61降低為1.56,下降0.05個(gè)百分點(diǎn);糧食播種面積占總播種面積的比率84.46%,較上年的75.88增長(zhǎng)8.58個(gè)百分點(diǎn),可見(jiàn)由于種植習(xí)慣和農(nóng)村勞動(dòng)力向其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,糧食生產(chǎn)仍然是農(nóng)民種植的首選。從調(diào)查情況來(lái)看,1—3月份化肥已購(gòu)買數(shù)量為戶均276.6公斤,占全年預(yù)計(jì)購(gòu)買量的31.26%,目前,有的農(nóng)戶認(rèn)為去年下半年化肥價(jià)格上漲較多,春耕時(shí)節(jié)政府對(duì)農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)控嚴(yán)格,品質(zhì)和價(jià)格都能有保障,在資金許可的情況下基本備齊全年或大半年所需的化肥;也有相當(dāng)多的農(nóng)戶在持幣觀望,除購(gòu)買少部分種子、化肥外,大部分化肥等農(nóng)資預(yù)計(jì)在“清明”節(jié)后至“五一”節(jié)前購(gòu)買。

二、農(nóng)資購(gòu)買情況

據(jù)調(diào)查資料表明,農(nóng)戶預(yù)計(jì)化肥購(gòu)買量增加,支出增加。

化肥用量本年度戶均預(yù)計(jì)購(gòu)買884.6公斤,比上年844.1公斤增長(zhǎng)4.80%;支出金額1206.6元,比上年1175.0元增長(zhǎng)了2.69%,其中1-3月已經(jīng)購(gòu)買276.5公斤,支出現(xiàn)金392.8元;1-3月已經(jīng)購(gòu)買的化肥數(shù)量占全年預(yù)計(jì)購(gòu)買量的31.26%,較上年28.44%增加2.82個(gè)百分點(diǎn)。一年之計(jì)在于春,從目前農(nóng)戶已購(gòu)買的化肥量可看出,今年農(nóng)民的生產(chǎn)積極性高漲,如石城縣調(diào)查戶1-3月,戶均購(gòu)入化肥918.9公斤,占全年預(yù)計(jì)購(gòu)買量的66.32%,較上年同期高12個(gè)百分點(diǎn)。雖然去年糧食市場(chǎng)價(jià)格低于2004年,但是國(guó)家適時(shí)啟動(dòng)最低收購(gòu)價(jià)預(yù)警機(jī)制,實(shí)實(shí)在在的保護(hù)了農(nóng)民的利益,激發(fā)了農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)熱情。

*年我省遭遇嚴(yán)重蟲災(zāi),農(nóng)藥使用量和現(xiàn)金支出創(chuàng)歷史新高,例如:晚秈稻畝均農(nóng)藥費(fèi)支出1995-*年分別為13.81、17.44、16.42、14.77、14.72、15.08、15.85、15.58、18.35、24.92、44.04元,在調(diào)查中農(nóng)民認(rèn)為今年蟲害會(huì)少一些,預(yù)計(jì)支出由上年384.6元減少為321.9元,減少支出62.7元。

農(nóng)膜預(yù)計(jì)購(gòu)買4.1公斤,比上年4.4公斤,減少6.82%;預(yù)計(jì)綜合平均價(jià)格每噸10975.61元,較上年每噸9795.45元提高12.05%;戶均購(gòu)買農(nóng)膜支出45.0元,較上年43.1元增加1.9元。

種籽本年度戶均預(yù)計(jì)購(gòu)買21.0公斤,比上年21.5公斤,略減;預(yù)計(jì)綜合平均價(jià)格每公斤9.41元,較上年每公斤8.47元漲11.15%;戶均購(gòu)買種籽支出197.7元,較上年182.1元增加15.6元。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)洗禮的農(nóng)民,逐步認(rèn)識(shí)到優(yōu)質(zhì)品種的價(jià)值,紛紛改種優(yōu)質(zhì)品種,被調(diào)查者認(rèn)為這個(gè)投入值得。農(nóng)戶愿意加大對(duì)農(nóng)業(yè)投入來(lái)增加糧食產(chǎn)量,獲得更大的收益。

三、農(nóng)資市場(chǎng)預(yù)測(cè)

從*年的建設(shè)期走來(lái)的中國(guó)化肥生產(chǎn),將會(huì)進(jìn)入一個(gè)空前的高產(chǎn)年,根據(jù)估計(jì),*年中國(guó)的尿素產(chǎn)能將達(dá)到4600萬(wàn)噸;化肥產(chǎn)量可達(dá)5500萬(wàn)噸左右,比上年增長(zhǎng)5.4%。國(guó)家繼續(xù)對(duì)化肥生產(chǎn)實(shí)行免稅和對(duì)運(yùn)價(jià)、電價(jià)、氣價(jià)優(yōu)惠的政策,中央財(cái)政貼息化肥淡儲(chǔ)規(guī)模由去年605萬(wàn)噸增加到800萬(wàn)噸,與此同時(shí),由于出口政策的繼續(xù)強(qiáng)硬和國(guó)際市場(chǎng)的逐步走淡,國(guó)內(nèi)化肥出口將進(jìn)一步減少。這些都將會(huì)對(duì)*年市場(chǎng)形成較大的影響力,農(nóng)資經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

依據(jù)國(guó)家出臺(tái)的一系列監(jiān)控措施和以上現(xiàn)狀綜合分析,預(yù)計(jì)今年農(nóng)資市場(chǎng)是穩(wěn)中有熱點(diǎn),農(nóng)資價(jià)格以平穩(wěn)為主調(diào),不會(huì)出現(xiàn)*年度大幅度地波動(dòng)。

四、幾點(diǎn)建議

1、加強(qiáng)農(nóng)資價(jià)格監(jiān)測(cè)和市場(chǎng)監(jiān)管。春耕備耕時(shí)期,各級(jí)價(jià)格主管部門要把監(jiān)測(cè)農(nóng)資價(jià)格作為一項(xiàng)重要工作,加強(qiáng)對(duì)尿素、復(fù)合肥、鉀肥、農(nóng)膜等農(nóng)資價(jià)格的走勢(shì)分析和預(yù)警預(yù)報(bào),切實(shí)保護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益,為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。據(jù)調(diào)查反映,目前市場(chǎng)還存在假冒偽劣農(nóng)資,因此,要加強(qiáng)對(duì)假冒偽劣農(nóng)資的查處力度,集中整頓和規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)。

2、加強(qiáng)農(nóng)資流通環(huán)節(jié)監(jiān)督。嚴(yán)厲打擊“價(jià)外加價(jià)、價(jià)外收費(fèi)、一貨兩款”等變相漲價(jià)的價(jià)格違法行為,努力確保春耕農(nóng)資價(jià)格穩(wěn)定。

3、逐步建立、推廣農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)。當(dāng)前各地的農(nóng)資公司大都在改制,農(nóng)資經(jīng)營(yíng)主體轉(zhuǎn)向個(gè)體、民營(yíng)的趨勢(shì)加快。而個(gè)體經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)是利益第一,快進(jìn)快出,旺季需求大,淡季需求不足。而且個(gè)體經(jīng)營(yíng)因?yàn)橘Y金總額和資金周轉(zhuǎn)的問(wèn)題,往往喜歡“跑得快”,漲價(jià)先漲,跌價(jià)先跌,使得市場(chǎng)變化非??焖兕l繁,淡旺季更加明顯。

連鎖經(jīng)營(yíng)是一種先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)形式,它通過(guò)規(guī)模經(jīng)營(yíng)和資源共享來(lái)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本以提高市場(chǎng)控制和效益。農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)是在農(nóng)資流通中運(yùn)用連鎖經(jīng)營(yíng)方式。利用現(xiàn)代化的管理手段降低成本,節(jié)省費(fèi)用;通過(guò)批量采購(gòu),統(tǒng)一配送,連鎖銷售降低采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和流通資金占用,從而以最低的流通費(fèi)用、最少的流通環(huán)節(jié),降低銷售成本。

第一是要建立完善農(nóng)資物流配送體系。集中采購(gòu),統(tǒng)一配送,建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的物流配送中心。通過(guò)物流配送實(shí)現(xiàn)連鎖管理。有效的物流配送可以節(jié)約中間成本,同時(shí)可以減少串貨現(xiàn)象的發(fā)生。

第6篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

我自2xx年2月份到公司上班,現(xiàn)在已有一年的時(shí)間,這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,在其他相關(guān)部門的積極配合下,我與財(cái)務(wù)部全體員工一道,踏實(shí)工作,基本完成各項(xiàng)工作任務(wù)。公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項(xiàng),現(xiàn)將完成情況匯報(bào)如下:一是資金上存率95%以上;根據(jù)局投資部統(tǒng)計(jì),我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8萬(wàn)元以上,其中公司本級(jí)2萬(wàn);我司年末貨幣資金余額164萬(wàn)元,只是由于本年度因購(gòu)置設(shè)備3萬(wàn)元總部支付現(xiàn)金2萬(wàn)元,從而導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒(méi)有達(dá)標(biāo);三是新開項(xiàng)目資金策劃率1%;本年度公司新開項(xiàng)目共有17個(gè),除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目未做資金策劃,12個(gè)自營(yíng)項(xiàng)目均做了項(xiàng)目資金策劃。四是全司利潤(rùn)總額36萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤(rùn)445萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù),投訴率為;財(cái)務(wù)部全年辦理各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時(shí),全年未發(fā)生一起投訴。

具體來(lái)說(shuō),本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財(cái)務(wù)工作:

一、按照規(guī)?;l(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財(cái)務(wù)核算方面度量衡,統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn):一是建立了一系列財(cái)務(wù)管理制度并督促各單位認(rèn)真執(zhí)行,全年針對(duì)公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規(guī)范性財(cái)務(wù)文件并在全公司范圍內(nèi)實(shí)施,保證了公司在幾個(gè)主要費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上的統(tǒng)一。二是制定了年度費(fèi)用預(yù)算的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)具體的崗位給定具體的標(biāo)準(zhǔn),并每月反饋給各部門,要求各部門每月進(jìn)行分析,對(duì)全公司各單位的管理費(fèi)用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析,并上報(bào)局財(cái)務(wù)部。管理費(fèi)用控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理和費(fèi)用預(yù)算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現(xiàn)金流量:為了緩解資金壓力,規(guī)范資金使用和費(fèi)用開支,今年財(cái)務(wù)部千方百計(jì)籌措資金。一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報(bào)送資金周報(bào),統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金,實(shí)行日常資金預(yù)算審批制度。公司對(duì)公司內(nèi)部資金實(shí)行內(nèi)部有償調(diào)劑。二是明確將現(xiàn)金流指標(biāo)作為公司的重要考核指標(biāo);堅(jiān)持項(xiàng)目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應(yīng)繳利潤(rùn)和貨幣資金,全年公司核定各單位應(yīng)上交公司34萬(wàn)元,實(shí)際收回3156萬(wàn)元,除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外,其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費(fèi)用預(yù)算管理制度,節(jié)約支出,在開源的基礎(chǔ)上達(dá)到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調(diào)下,財(cái)務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)資金需要,全年共計(jì)向局借款1.8億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉(zhuǎn)需要。五是積極爭(zhēng)取局支持,將局采購(gòu)哈大和隧道公司的設(shè)備轉(zhuǎn)為局投資款,全年共計(jì)轉(zhuǎn)為投資的4525萬(wàn)元,其中現(xiàn)金9萬(wàn)元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息3多萬(wàn)元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4多萬(wàn)元,大大加強(qiáng)了公司實(shí)力。

三、定期進(jìn)行財(cái)務(wù)資金分析,提供決策支持。財(cái)務(wù)部制定了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析模塊,將相關(guān)表格相對(duì)固化,形成標(biāo)準(zhǔn)的程序和指標(biāo)。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量分析,總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來(lái)源和貢獻(xiàn),通過(guò)定期財(cái)務(wù)分析,使各公司對(duì)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀能及時(shí)準(zhǔn)確地了解,促進(jìn)公司內(nèi)部降低成本費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、做好日常財(cái)務(wù)管理工作,及時(shí)為分公司和項(xiàng)目提供服務(wù)支持: 一是通過(guò)有序的組織,輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。一年來(lái),我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種報(bào)表,便于領(lǐng)導(dǎo)決策。三是配合上級(jí)部門及時(shí)完成上市831工作。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度,防范資金風(fēng)險(xiǎn)。

一年來(lái),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,主要是:一是上半年鐵路項(xiàng)目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時(shí)足額收回來(lái);二是財(cái)務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項(xiàng)目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門費(fèi)用的時(shí)候把關(guān)不太嚴(yán)格。四是未督促聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目做好資金策劃。

第7篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

2020年是全國(guó)貿(mào)易企業(yè)“闖關(guān)考”的一年,中美貿(mào)易戰(zhàn)前景仍然撲朔迷離,一帶一路建設(shè)正在按部就班推進(jìn),xxxx也感受到了傳統(tǒng)貿(mào)易格局在中國(guó)百年未遇之大變局的背景下產(chǎn)生的根本變化。在這一過(guò)程中,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展承受的壓力巨大,特別是進(jìn)出口貿(mào)易更是首當(dāng)其中,受國(guó)內(nèi)國(guó)外宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,貿(mào)易企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)形勢(shì)也非常嚴(yán)峻。但就在這一年,Xxxx全體員工堅(jiān)持以xx公司部署的 “黨建引領(lǐng)、風(fēng)險(xiǎn)防控、改革創(chuàng)新、優(yōu)化配置、提質(zhì)增效、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展”為指導(dǎo)思想,繼續(xù)聚力農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)開發(fā),積極落實(shí)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整,在傳統(tǒng)主業(yè)上深挖潛力,繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)地位。2020年公司各項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高,更重要的是,近三年調(diào)整之后的經(jīng)營(yíng)布局經(jīng)受住了市場(chǎng)的考驗(yàn),找準(zhǔn)了穩(wěn)盤的“定海神針”

(一)、2020年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況與分析

1、進(jìn)出口報(bào)關(guān)額:2019年全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口報(bào)關(guān)總額6.7億美元,超目標(biāo)任務(wù)1.1億美元,與去年同期相比增長(zhǎng)19%,其中:進(jìn)口累計(jì)報(bào)關(guān)約5.8億美元,出口累計(jì)報(bào)關(guān)約9000萬(wàn)美元。

2、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)關(guān)額 2019年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口累計(jì)報(bào)關(guān)可達(dá)6.12億美元,占進(jìn)出口總值的91%,比去年同期增加了1.38億美元,增長(zhǎng)27%。

3、稅后利潤(rùn):原料進(jìn)口與成品加工的有機(jī)結(jié)合,在行情波動(dòng)中較好的化解了風(fēng)險(xiǎn),在連續(xù)多年穩(wěn)居全國(guó)第一的情況下,規(guī)模不斷實(shí)現(xiàn)新的突破,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口報(bào)關(guān)達(dá)2.6億美元,同比增長(zhǎng)50%以上,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)1500萬(wàn)元。

凍肉禽業(yè)務(wù)三大品類凍雞肉、凍豬肉和凍牛肉年進(jìn)口量均超1萬(wàn)噸以上,凍雞肉更是達(dá)到3萬(wàn)噸左右,與重點(diǎn)客戶的合作進(jìn)一步加強(qiáng),凍豬肉的經(jīng)營(yíng)經(jīng)受住了2018-2019年價(jià)格行情暴跌暴漲的考驗(yàn),把握住了2020年的大行情,波段操作,通過(guò)自營(yíng)、的有機(jī)結(jié)合,取得了極好的收益,預(yù)計(jì)凍肉禽業(yè)務(wù)當(dāng)年整體進(jìn)出口報(bào)關(guān)1.7億美元,同比增長(zhǎng)23%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)1500萬(wàn)元。

2.聚焦“農(nóng)產(chǎn)品”,繼續(xù)發(fā)揮核心優(yōu)勢(shì),驅(qū)動(dòng)公司加快提質(zhì)增效步伐。

2019年,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)關(guān)額為6.02億美元,占進(jìn)出口總值的91%,和去年同期相比,增加了1.28億美元,核心競(jìng)爭(zhēng)力得到了進(jìn)一步提升。公司在維持芝麻和凍肉禽兩個(gè)億美元以上的進(jìn)出口商品規(guī)?;A(chǔ)上,依據(jù)創(chuàng)新模式,內(nèi)聯(lián)外合,著重源頭和渠道的開拓,紅酒,乳制品,木材,豆類,亞麻籽等產(chǎn)品合計(jì)進(jìn)口達(dá)1.5億美元。龍蝦仁業(yè)務(wù),克服了市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)所帶來(lái)的影響,通過(guò)加強(qiáng)與工廠的合作經(jīng)營(yíng),準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),分段購(gòu)入分段銷售策略,實(shí)現(xiàn)930萬(wàn)美元出口額;通過(guò)與日本水產(chǎn)株式會(huì)社合作新產(chǎn)品,果菜產(chǎn)品全年實(shí)現(xiàn)750萬(wàn)美元的出口;傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)也成為公司利潤(rùn)來(lái)源的重要組成部分,罐頭、果菜以及龍蝦仁、蜂蜜等商品出口堅(jiān)持以利潤(rùn)為導(dǎo)向,均實(shí)現(xiàn)了較好經(jīng)營(yíng)效益,全年為公司貢獻(xiàn)利潤(rùn)超1000萬(wàn)元。

3.創(chuàng)新經(jīng)營(yíng),加速與“一帶一路”政策環(huán)境對(duì)接,加大產(chǎn)品開發(fā)力度,培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司紅酒業(yè)務(wù)與澳洲TWE集團(tuán)在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)商的合作日趨成熟,在此基礎(chǔ)上對(duì)雙方合作模式進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,當(dāng)年進(jìn)口量大增至3900萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)67%;乳制品繼續(xù)培育新的客戶、引入國(guó)內(nèi)信用險(xiǎn),探索新的經(jīng)營(yíng)模式,當(dāng)年進(jìn)口約2600萬(wàn)美元。

俄羅斯非轉(zhuǎn)基因大豆油,非洲花生仁、花生粕,歐洲的乳制品等新商品繼續(xù)發(fā)力開拓"一帶一路"沿線新市場(chǎng),進(jìn)口不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)全年新增進(jìn)口報(bào)關(guān)約2000萬(wàn)美元。

公司番茄罐頭、雜品類出口業(yè)務(wù)面臨中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)傳統(tǒng)美國(guó)市場(chǎng)出口帶來(lái)的巨大沖擊,積極尋找新產(chǎn)品,主動(dòng)出擊,多次出訪 “一帶一路”國(guó)家,深挖客戶,全年實(shí)現(xiàn)進(jìn)200萬(wàn)元利潤(rùn),實(shí)屬不易。

在出口環(huán)境嚴(yán)峻的2019年,紡織面料憑借深耕紹興多年的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),依然成為公司出口業(yè)務(wù)的中流砥柱,今年公司根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,撤銷了紡織礦產(chǎn)事業(yè)部,成立安糧實(shí)業(yè)紹興分公司,梳理產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),制定新的薪酬考核方案充分調(diào)動(dòng)員工積極性,通過(guò)推行精細(xì)化管理提質(zhì)增效,效果顯著,預(yù)計(jì)全年紡織面料出口約3100萬(wàn)美元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)1000萬(wàn)元。

4、推進(jìn)新品市場(chǎng)布局,調(diào)整經(jīng)典產(chǎn)品市場(chǎng)定位,發(fā)力華南市場(chǎng),內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)銷售規(guī)模再創(chuàng)新高

第8篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

根據(jù)××通知,現(xiàn)將××支行一季度經(jīng)營(yíng)狀況匯報(bào)如下:

一、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

按××年初下達(dá)的各項(xiàng)工作計(jì)劃,××支行制定了工資績(jī)效考核制度,各部門狠抓落實(shí),積極開拓,共同努力,完成如下:

1.存款目標(biāo):一季度末××支行各項(xiàng)存款總額×萬(wàn)元,較年初增加×萬(wàn)元,完成本年任務(wù)×萬(wàn)元×%,未完成本年度計(jì)劃。其中對(duì)公存款×萬(wàn)元,較年初×萬(wàn)元,全年計(jì)劃增長(zhǎng)×萬(wàn)元,未完成季度計(jì)劃。儲(chǔ)蓄存款×萬(wàn)元,較年初年初增加×萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃增長(zhǎng)×萬(wàn)元×%。

2.新增貸款目標(biāo):×行各項(xiàng)貸款總額×萬(wàn)元,較年初凈增加×萬(wàn)元,其中存量貸款下降×萬(wàn)元,新增貸款×萬(wàn)。

3.不良清收:一季度實(shí)清收不良貸款×萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃×萬(wàn)元×%,完成季度計(jì)劃×萬(wàn)元×%。不良資產(chǎn)率為×%,較年初下降×%,實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)。

4.抵貸資產(chǎn)管理,一季度××支行加強(qiáng)了抵貸資產(chǎn)的處置力度,全年計(jì)劃處置×萬(wàn)元,季度計(jì)劃處置×萬(wàn)元,年初即向總部申請(qǐng)?zhí)幹玫仲J資產(chǎn)×筆金額×萬(wàn)元。共清收×萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃×萬(wàn)元×%,未完成計(jì)劃指標(biāo)。

5.收息目標(biāo):一季度實(shí)收利息×萬(wàn)元,每季收息按年末存量貸款計(jì)算計(jì)劃為×萬(wàn)元,完成×%。其中存量貸款收息×萬(wàn)元,季度計(jì)劃×萬(wàn)元,全年計(jì)劃×萬(wàn)元;不良貸款收息×萬(wàn)元,完成季度計(jì)劃×萬(wàn)元×%,完成全年計(jì)劃×萬(wàn)元×%;新增貸款收息×萬(wàn)元,完成全年計(jì)劃×萬(wàn)元×%。

6.利潤(rùn)目標(biāo):一季度我行共實(shí)現(xiàn)收入×萬(wàn)元,總計(jì)支出×萬(wàn)元,本年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)×萬(wàn)元,一季度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)×萬(wàn)元,實(shí)際完成×萬(wàn)元。其中一季度計(jì)提定期存款應(yīng)付未付利息×萬(wàn)元;應(yīng)計(jì)提拆借總部資金利息×萬(wàn)元未收,應(yīng)付總部臨時(shí)借款利息×萬(wàn)元未付,實(shí)完成利潤(rùn)×萬(wàn)元。

二、經(jīng)營(yíng)狀況分析

通過(guò)以上數(shù)據(jù)分析,××支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展基本達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn):

一是存款總額有所增長(zhǎng),其中儲(chǔ)蓄存款增幅超過(guò)對(duì)公存款增幅,且以儲(chǔ)蓄存款為主。從我支行各項(xiàng)存款所占的比重來(lái)看,發(fā)展極不均衡。對(duì)公存款中活期存款占存款總額的×%,較年初×萬(wàn)元,與去年同比×萬(wàn)元;定期存款占存款總額的×%,較年初增加×萬(wàn)元,比重持平,與去年同比×萬(wàn)元,定期存款占對(duì)公存款的×%,較年初比重增加×%?;钇趦?chǔ)蓄占存款總額的×%,較年初增加×萬(wàn)元,比重下降×%,與去年同比×萬(wàn)元;定期儲(chǔ)蓄占存款總額的×%,較年初增加×萬(wàn)元,比重增加×%,與去年同比多增×萬(wàn)元;定期儲(chǔ)蓄存款占儲(chǔ)蓄存款總額的×%,比重較年初增加×%。

從以上數(shù)據(jù)我們分析,對(duì)公存款增勢(shì)不好,受存款大戶影響,下降幅度較大,。對(duì)公存款下降主要是我單位存款大戶××運(yùn)用造成存款下降,雖然年初以來(lái),我們加大了對(duì)企業(yè)存款的營(yíng)銷力度,走訪了鏡內(nèi)的大小企業(yè),宣傳××行支持企業(yè)的態(tài)度,在取得企業(yè)的信任的同時(shí)也擴(kuò)大了××行的知名度。同時(shí)受本地區(qū)經(jīng)濟(jì)資源和客戶資源的限制,雖然我們做了一些工作,但收效甚微。一季度××支行新增存款帳戶××戶,其中基本帳戶××戶,一般帳戶×戶,但新增存款余額不大,不足以彌補(bǔ)大額存款的下降。

從以上數(shù)據(jù)我們分析,儲(chǔ)蓄存款始終保持良好增勢(shì),主要是因?yàn)椤痢林屑訌?qiáng)對(duì)儲(chǔ)蓄存款的重視促進(jìn)了增長(zhǎng)。從年初伊始,××支行就制定了本年工作計(jì)劃,把存款放在首位,并制定了相應(yīng)的規(guī)則,××崗位員工思想負(fù)擔(dān)減少,工作態(tài)度轉(zhuǎn)變,工作積極性增高,并通過(guò)加強(qiáng)和提高優(yōu)質(zhì)文明服務(wù),積極穩(wěn)定老客戶,發(fā)展新儲(chǔ)源?!痢翇徫粏T工也通過(guò)各自的社會(huì)關(guān)系,努力挖掘儲(chǔ)源。

二是貸款適度投放,加強(qiáng)信貸管理。一季度末,××行各項(xiàng)貸款總額×萬(wàn)元,較年初凈增加×萬(wàn)元,增幅×%。貸款總額中,個(gè)人消費(fèi)貸款余額為×萬(wàn)元,比年初下降×萬(wàn)元,增幅為×%。短期保證貸款余額為×億元,比年初增加×萬(wàn)元,增幅×%。短期抵押質(zhì)押貸款余額為×萬(wàn)元,比年初增加×萬(wàn)元,增幅×%。中長(zhǎng)期貸款余額為×萬(wàn)元,與年初持平。年初以來(lái),結(jié)合××對(duì)××支行下達(dá)的信貸任務(wù),信貸管理部門對(duì)我支行現(xiàn)存貸款進(jìn)行了全面細(xì)致的調(diào)查,并針對(duì)貸款即將到期的及時(shí)進(jìn)行通知,要求借款人按期償還貸款,確保我支行無(wú)新生逾期貸款。

三是資產(chǎn)質(zhì)量保持良好水平。年初××支行根據(jù)現(xiàn)存的不良貸款實(shí)際情況,××科便制定了清收工作計(jì)劃,理清了工作思路,積極對(duì)逾期貸款進(jìn)行清收,明確了工作重點(diǎn),加強(qiáng)建檔建帳檔案化管理。一季度末,××行逾期貸款總額×萬(wàn)元,不良資產(chǎn)率為×%,較年初下降×萬(wàn)元,不良率下降×%。不良資產(chǎn)清收同比多收×萬(wàn)元,完成全年工作的×%,不良貸款利息清收×萬(wàn)元,完成全年任務(wù)的×%,按五級(jí)分類口徑××支行認(rèn)定數(shù)為正常類貸款×萬(wàn)元,關(guān)注類貸款×萬(wàn)元,次級(jí)類貸款×萬(wàn)元,可疑類貸款×萬(wàn)元。不良貸款余額×萬(wàn)元,不良貸款率×%,比年初下降×個(gè)百分點(diǎn)。

四是業(yè)務(wù)收入增勢(shì)平穩(wěn)。一季度末,××支行共實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入×萬(wàn)元,同比增×萬(wàn)元,其中:1.貸款利息收入×萬(wàn)元,同比增×萬(wàn)元,其中收回存量貸款利息×萬(wàn)元,新增貸款利息×萬(wàn)元。正常貸款收息率達(dá)100%;2.金融機(jī)構(gòu)往來(lái)收入×萬(wàn)元,同比下降×萬(wàn)元;3.其他收入同比多收×萬(wàn)元。各項(xiàng)支出×萬(wàn)元,同比增×萬(wàn)元;其中利息支出×萬(wàn)元,同比增×萬(wàn)元,其中預(yù)提儲(chǔ)蓄應(yīng)付未付利息×萬(wàn)元,全部提足;營(yíng)業(yè)費(fèi)用×萬(wàn)元,同比下降×萬(wàn)元,其中職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)全部提足,同時(shí)未計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。

五是機(jī)構(gòu)建設(shè)進(jìn)一步加快。初步完成了×所、×所升級(jí)支行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

六是公眾形象及影響力進(jìn)一步提升。一季度我支行獲得了“×市商業(yè)銀行先進(jìn)單位”、“×市思想政治工作先進(jìn)集體”、“×市三個(gè)文明建設(shè)先進(jìn)單位”等殊榮。

三、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案

20****年一季度,××支行在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難主要有:一方面,××支行對(duì)公存款增勢(shì)不好,儲(chǔ)蓄存款上活期、定期儲(chǔ)蓄存款比例受到一定影響。另一方面,××支行辦公樓對(duì)外形象欠佳,也影響了本行的擴(kuò)展速度。針對(duì)以上問(wèn)題,本行將著重做好以下幾項(xiàng)工作:

1.提高資產(chǎn)負(fù)債管理水平。積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),合理擴(kuò)張規(guī)模及有效調(diào)配信貸資源,發(fā)展低風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)業(yè)務(wù),降低資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)程度。

2.穩(wěn)步發(fā)展公司業(yè)務(wù),加快面向中小企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新;擴(kuò)大業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍,改變觀念,從身邊做起,長(zhǎng)足發(fā)展。

第9篇:全年經(jīng)營(yíng)分析范文

作者:趙素榮 單位:神華準(zhǔn)格爾能源有限公司黑岱溝露天礦

在經(jīng)營(yíng)管理工作的諸多內(nèi)容中,財(cái)務(wù)分析工作的地位不容忽視,財(cái)務(wù)分析從概念上理解應(yīng)為指有關(guān)利益主體利用公司相關(guān)的會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、管理等方面的資料,特別是公司財(cái)務(wù)報(bào)告等文字信息,并結(jié)合公司所處行業(yè)、市場(chǎng)等外部環(huán)境,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)效果與財(cái)務(wù)狀況及其生產(chǎn)的原因進(jìn)行剖析,以便全面客觀的評(píng)價(jià)公司的整體業(yè)績(jī)和整體實(shí)力,為進(jìn)一步的投資、融資決策以及管理控制等經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)活動(dòng)提供依據(jù)的一系列分析研究行為。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和進(jìn)步,越來(lái)越多的個(gè)人、單位或組織也開始注重對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)分析。因?yàn)樗粌H僅是整個(gè)財(cái)務(wù)管理體系的重要組成部分,也是公司、單位或組織進(jìn)行財(cái)務(wù)控制與財(cái)務(wù)決策時(shí)不可或缺的輔助手段。財(cái)務(wù)分析的目的一般是通過(guò)公司對(duì)一段時(shí)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的過(guò)程與結(jié)果的分析評(píng)價(jià),為分析者未來(lái)的財(cái)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)決策提供所需要的依據(jù)。因此,隨著財(cái)務(wù)分析主體的不同,分析的直接動(dòng)機(jī)便也有所不同。[1]2完善經(jīng)營(yíng)管理體系,強(qiáng)化目標(biāo)管理經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析工作的圓滿完成,離不開一個(gè)完善的管理體系的建立和運(yùn)行,因?yàn)橹挥芯邆浜托纬闪送晟频捏w系制度,管理人員及其它相關(guān)人員在日常工作中才能有據(jù)可依,有制可尋。體系制度的完成同時(shí)也會(huì)促使職工逐漸形成統(tǒng)一的奮斗目標(biāo),并將其日益與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)靠近,實(shí)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)方面的目標(biāo)管理。如何才能夠建立起完善的經(jīng)營(yíng)管理體系,提高經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析的準(zhǔn)確性、真實(shí)性,作為經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)分析人員應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手:1)充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)分析的作用。從理論上說(shuō)財(cái)務(wù)分析的作用主要體現(xiàn)在它有助于分析主體了解所分析對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與經(jīng)營(yíng)效益,從而進(jìn)行財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)變動(dòng)與發(fā)展的預(yù)測(cè),為經(jīng)營(yíng)管理者及時(shí)調(diào)整管理制度,實(shí)現(xiàn)成本的有效預(yù)控,解決企業(yè)未來(lái)走向等提供必要的財(cái)務(wù)信息。2)深入一線,全面了解。作為一名經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)分析人員,要對(duì)企業(yè)的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和現(xiàn)場(chǎng)有著充分的了解,只有熟悉和了解企業(yè)的所有生產(chǎn)環(huán)節(jié),才能在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析時(shí),從眾多的數(shù)據(jù)中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,找出問(wèn)題出現(xiàn)的原因和經(jīng)營(yíng)管理上存在的不足,得出有助于企業(yè)發(fā)展的結(jié)論和思路。3)抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),切實(shí)做好經(jīng)營(yíng)成本的細(xì)化管控。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)往往是經(jīng)營(yíng)管理工作的重點(diǎn),同時(shí)也是通過(guò)財(cái)務(wù)分析進(jìn)行成本管控的重要切入點(diǎn)。抓住關(guān)鍵點(diǎn),實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)成本的細(xì)化管控,便可最大程度的實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析的目標(biāo),使企業(yè)的效益最大化。黑岱溝露天煤礦2010年初便依據(jù)全年預(yù)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo),通過(guò)與各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的職能部門多次的分析、測(cè)算,按生產(chǎn)工藝和設(shè)備耗能的不同,分輪斗系統(tǒng)、鉆機(jī)、松動(dòng)爆破、拋擲爆破、電鏟、大型裝載機(jī)、吊斗鏟、卡車、工程設(shè)備等進(jìn)行了詳細(xì)的經(jīng)營(yíng)成本的管控的細(xì)化,確定每個(gè)設(shè)備的生產(chǎn)任務(wù)和消耗定額。其具體措施舉例如下:①加強(qiáng)柴油、輪胎、火工品等主要材料消耗的控制工作:從柴油的領(lǐng)用、發(fā)放和計(jì)量等各個(gè)環(huán)節(jié)控制柴油的消耗,降低柴油的單耗;從道路養(yǎng)護(hù)、設(shè)置輪胎節(jié)約獎(jiǎng)等方面控制輪胎的消耗,降低輪胎的單耗;從優(yōu)化爆破參數(shù)、使用空氣間隔器等方面控制火工品的消耗,降低火工品的單耗。②加強(qiáng)爆破設(shè)計(jì)和空氣間隔器的使用力度,提高有效拋擲率和爆破質(zhì)量。如1185臺(tái)階東部下層巖石多為軟巖,爆破時(shí)采用孔底下間隔器的方法,降低了藥柱高度,節(jié)約炸藥的消耗量。預(yù)計(jì)全年在保證爆破質(zhì)量的前提下,可使用間隔器2.8萬(wàn)個(gè),每個(gè)間隔器可節(jié)約炸藥90kg,全年節(jié)約成本約420萬(wàn)元。③運(yùn)距是影響單斗—卡車系統(tǒng)效率和成本的重要因素,為縮短原煤運(yùn)距,中部的運(yùn)煤通道及時(shí)移設(shè)。合理安排單斗卡車系統(tǒng)幫吊斗鏟系統(tǒng)完成的部分剝離,直接通過(guò)臨時(shí)通道內(nèi)排,運(yùn)距較計(jì)劃縮短1200m。

作為礦山企業(yè),安全是生產(chǎn)的第一要素,也是長(zhǎng)期以來(lái)礦山企業(yè)的重點(diǎn)管控工作,同樣也是經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析的一項(xiàng)重要管控指標(biāo)。因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位不僅是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體,也是安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、使用和管理的主體。[2]黑岱溝露天煤礦一直以來(lái)堅(jiān)持將安全生產(chǎn)投入作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性工作來(lái)抓,并將安全生產(chǎn)制度的建立和安全生產(chǎn)設(shè)施的投入從整體規(guī)劃的角度,有計(jì)劃、有步驟、有重點(diǎn)的進(jìn)行,克服了盲目無(wú)序的投入現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)管控。如:1)2009年西2、西4、西6、西8次拋擲爆破臺(tái)階和2010年西2次拋擲爆破臺(tái)階均發(fā)現(xiàn)有采空區(qū)。黑岱溝礦通過(guò)及時(shí)制定《黑岱溝露天煤礦安全通過(guò)馬家塔小煤窯采空區(qū)安全技術(shù)措施》、《黑岱溝露天煤礦安全通過(guò)馬家塔小煤窯采空區(qū)管理辦法》、《黑岱溝露天煤礦高臺(tái)階邊坡坍塌事故應(yīng)急預(yù)案》、《黑岱溝露天煤礦小煤窯采空區(qū)坍塌有人員被掩埋、設(shè)備陷落或發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案》和《黑岱溝露天煤礦通過(guò)馬家塔小煤窯采空區(qū)安全技術(shù)措施補(bǔ)充規(guī)定》,對(duì)2009年西2次和西8次拋擲爆破臺(tái)階進(jìn)行了重點(diǎn)治理,保障了安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。2)吊斗鏟投入使用以來(lái),高臺(tái)階多次發(fā)生片幫,給高臺(tái)階下部作業(yè)的人員和設(shè)備帶來(lái)安全隱患。為了能夠及時(shí)掌握高段臺(tái)階的穩(wěn)定情況,黑岱溝露天煤礦投入一臺(tái)邊坡穩(wěn)定性雷達(dá)對(duì)拋擲爆破高臺(tái)階進(jìn)行24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)。截止到2010年11月,雷達(dá)已成功監(jiān)測(cè)出6次不同規(guī)模的片幫,并及時(shí)發(fā)出預(yù)警,保證了露天煤礦的安全生產(chǎn)。

以上是本人在多年從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析工作的過(guò)程中,整理以往的工作經(jīng)驗(yàn)和分析思考,得出的一點(diǎn)體會(huì),同時(shí)也是黑岱溝露天煤礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作取得一定成績(jī)的總結(jié),對(duì)與從事經(jīng)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)分析的從業(yè)人員具有一定的參考和借鑒價(jià)值。